16 DECEMBER 2024. - Decreet tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden januari, februari, maart en april van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2025
Afdeling I. - Algemene bepalingen
Art. 1-5
Afdeling II. - Specifieke bepalingen met betrekking tot de Diensten van het College, inclusief die met betrekking tot de organieke begrotingsfondsen
Art. 6-15
Afdeling III. - Specifieke bepalingen met betrekking tot de administratieve openbare instellingen
Art. 16-17
Afdeling IV. - Specifieke bepalingen met betrekking tot andere verbintenissen van de Brusselse Franstalige Entiteit
Art. 18-19
BIJLAGE.
Art. N
Afdeling I. - Algemene bepalingen
Artikel 1. Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in de artikelen 115, § 1, eerste lid, 116, § 1, 121, § 1, eerste lid, 127, 128, 129, 131, 132, 135, 137, 141 en 175 van de Grondwet, krachtens de artikelen 138 en 178 van de Grondwet.
Art.2. Overeenkomstig de artikelen 23, 24, 25 en 26 van het decreet van 24 april 2014 houdende bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle van de administratieve diensten van de Franse Gemeenschapscommissie en de administratieve openbare instellingen die daarvan afhangen, zoals gewijzigd, worden voor de maanden januari, februari, maart en april voorlopige kredieten geopend die moeten worden geboekt op de algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2025, ten belope van de in de tabel in de bijlage bij dit decreet vermelde bedragen.
Art.3. Uitgaven voor werkingskosten en schulden zullen gelijktijdig worden vastgelegd en vereffend.
Art.4. Overeenkomstig artikel 24 van het decreet van 24 april 2014 kunnen, wegens wettelijke of contractuele verplichtingen, de geopende voorlopige vastleggings- of vereffeningskredieten van de hieronder vermelde basisallocaties, de duur van vier maanden overschrijden.
Zie de lijst met financiële centra in de bijgevoegde tabel.
Art.5. Voor de uitgaven van de begroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2025 worden kredieten geopend ten bedrage van:
in duizend EUR
Vastleggingskredieten | Vereffeningskredieten | |
TOTAAL | 266.073 | 270.817 |
Opdracht | Programma | Begrotingsallocatie | Initieel 2024 | Voorlopige kredietenjanuari-april | |||
01 | <td colspan="6" valign="top">KABINET VAN COLLEGEVOORZITSTER B. TRACHTE | ||||||
009 | <td colspan="6" valign="top">B. TRACHTE|||||||
Begrotingsallocatie | Vastleggingen | Vereffeningen | Vastleggingen | Vereffeningen | |||
01 009 04 01_1111 | Wedden en vergoedingen van het kabinetspersoneel | 410.000 | 410.000 | 139.000 | 139.000 | ||
01 009 05 01_1211 | Werkingskosten van het kabinet | 13.000 | 13.000 | 4.000 | 4.000 | ||
01 009 06 01_7422 | Vermogensuitgaven van het kabinet | 27.000 | 27.000 | 9.000 | 9.000 | ||
<td colspan="3" valign="top">Totaal 009 | 450.000 | 450.000 | 152.000 | 152.000 | |||
450.000 | 450.000 | 152.000 | 152.000 | ||||
02 | <td colspan="6" valign="top">KABINET VAN COLLEGELID R. VERVOORT | ||||||
009 | <td colspan="6" valign="top">R. VERVOORT|||||||
Begrotingsallocatie | Vastleggingen | Vereffeningen | Vastleggingen | Vereffeningen | |||
02 009 04 01_1111 | Wedden en vergoedingen van het kabinetspersoneel | 213.000 | 213.000 | 72.000 | 72.000 | ||
02 009 05 01_1211 | Werkingskosten van het kabinet | 28.000 | 28.000 | 9.000 | 9.000 | ||
02 009 06 01_7422 | Vermogensuitgaven van het kabinet | 18.000 | 18.000 | 6.000 | 6.000 | ||
<td colspan="3" valign="top">Totaal 009 | 259.000 | 259.000 | 87.000 | 87.000 | |||
259.000 | 259.000 | 87.000 | 87.000 | ||||
03 | <td colspan="6" valign="top">KABINET VAN COLLEGELID B. CLERFAYT | ||||||
009 | <td colspan="6" valign="top">B. CLERFAYT|||||||
Begrotingsallocatie | Vastleggingen | Vereffeningen | Vastleggingen | Vereffeningen | |||
03 009 04 01_1111 | Wedden en vergoedingen van het kabinetspersoneel | 218.000 | 218.000 | 74.000 | 74.000 | ||
03 009 05 01_1211 | Werkingskosten van het kabinet | 25.000 | 25.000 | 8.000 | 8.000 | ||
03 009 06 01_7422 | Vermogensuitgaven van het kabinet | 13.000 | 13.000 | 4.000 | 4.000 | ||
<td colspan="3" valign="top">Totaal 009 | 256.000 | 256.000 | 86.000 | 86.000 | |||
256.000 | 256.000 | 86.000 | 86.000 | ||||
04 | <td colspan="6" valign="top">KABINET VAN COLLEGELID A. MARON | ||||||
009 | <td colspan="6" valign="top">A. MARON|||||||
Begrotingsallocatie | Vastleggingen | Vereffeningen | Vastleggingen | Vereffeningen | |||
04 009 04 01_1111 | Wedden en vergoedingen van het kabinetspersoneel | 223.000 | 223.000 | 76.000 | 76.000 | ||
04 009 05 01_1211 | Werkingskosten van het kabinet | 25.000 | 25.000 | 8.000 | 8.000 | ||
04 009 06 01_7422 | Vermogensuitgaven van het kabinet | 18.000 | 18.000 | 6.000 | 6.000 | ||
<td colspan="3" valign="top">Totaal 009 | 266.000 | 266.000 | 90.000 | 90.000 | |||
266.000 | 266.000 | 90.000 | 90.000 | ||||
05 | <td colspan="6" valign="top">KABINET VAN COLLEGELID N. BEN HAMOU | ||||||
009 | <td colspan="6" valign="top">N. BEN HAMOU|||||||
Begrotingsallocatie | Vastleggingen | Vereffeningen | Vastleggingen | Vereffeningen | |||
05 009 04 01_1111 | Wedden en vergoedingen van het kabinetspersoneel | 284.000 | 284.000 | 97.000 | 97.000 | ||
05 009 05 01_1211 | Werkingskosten van het kabinet | 19.000 | 19.000 | 6.000 | 6.000 | ||
05 009 06 01_7422 | Vermogensuitgaven van het kabinet | 4.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | ||
<td colspan="3" valign="top">Totaal 009 | 307.000 | 307.000 | 104.000 | 104.000 | |||
307.000 | 307.000 | 104.000 | 104.000 | ||||
06 | <td colspan="6" valign="top">FRANSTALIG BRUSSELS PARLEMENT | ||||||
009 | <td colspan="6" valign="top">Bestaansmiddelen|||||||
Begrotingsallocatie | Vastleggingen | Vereffeningen | Vastleggingen | Vereffeningen | |||
06 009 01 01_4170 | Toelage aan de Vergadering | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
<td colspan="3" valign="top">Totaal 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
07 | <td colspan="6" valign="top">KABINETTEN | ||||||
009 | <td colspan="6" valign="top">Bestaansmiddelen|||||||
Begrotingsallocatie | Vastleggingen | Vereffeningen | Vastleggingen | Vereffeningen | |||
07 009 04 01_1111 | Voorzieningen voor beëindiging van mandaten | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | ||
<td colspan="3" valign="top">Totaal 009 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | |||
350.000 | 350.000 | 0 | 0 | ||||
21 | <td colspan="6" valign="top">ADMINISTRATIE | ||||||
001 | <td colspan="6" valign="top">Bijzondere toelage Franse Gemeenschap|||||||
Begrotingsallocatie | Vastleggingen | Vereffeningen | Vastleggingen | Vereffeningen | |||
21 001 08 01_2130 | Intresten verschuldigd krachtens artikel 7, § 8, van het decreet II van 19 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie en de desbetreffende besluiten en overeenkomsten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 001 42 01_4524 | Terugbetaling van de toelage | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | ||
<td colspan="3" valign="top">Totaal 001 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |||
009 | <td colspan="6" valign="top">Bestaansmiddelen|||||||
Begrotingsallocatie | Vastleggingen | Vereffeningen | Vastleggingen | Vereffeningen | |||
21 009 07 01_1111 | Bezoldiging van het statutaire personeel | 27.676.000 | 27.676.000 | 9.410.000 | 9.410.000 | ||
21 009 07 02_1111 | Bezoldiging van het contractuele personeel | 7.488.000 | 7.488.000 | 2.546.000 | 2.546.000 | ||
21 009 07 03_1111 | Bezoldiging van het contractuele personeel aangeworven in het kader van het ESF-project voor PHARE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 009 07 04_1111 | Bezoldiging van het contractuele personeel aangeworven in het kader van het ESF-project voor de SFPME | 425.000 | 425.000 | 145.000 | 145.000 | ||
21 009 08 01_1211 | Uitgaven van allerlei aard met betrekking tot de hervorming van de Rijkscomptabiliteit | 40.000 | 40.000 | 13.000 | 13.000 | ||
21 009 08 02_1211 | Werkingskosten van de cel Communicatie | 45.000 | 45.000 | 15.000 | 15.000 | ||
21 009 08 03_1211 | Werkingskosten | 3.380.000 | 3.275.000 | 1.127.000 | 1.092.000 | ||
21 009 08 04_1211 | Gewone huurkosten (operationele leasing) | 123.000 | 123.000 | 41.000 | 41.000 | ||
21 009 08 05_1211 | Gelijkekansenbeleid voor toegang tot het openbaar ambt | 26.000 | 26.000 | 9.000 | 9.000 | ||
21 009 08 06_1211 | Werkingskosten voor de controleopdracht inzake subsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 009 08 07_0100 | Voorziening voor risicobeheer voor uitgaven van allerlei aard | 441.000 | 441.000 | 147.000 | 147.000 | ||
21 009 08 08_1211 | Werkingskosten administratieve gebouwen | 1.348.000 | 1.348.000 | 449.000 | 449.000 | ||
21 009 08 09_1211 | Welzijn | 45.000 | 45.000 | 15.000 | 15.000 | ||
21 009 08 10_1211 | Ondersteuning en begeleiding voor de managementgemeenschap | 25.000 | 25.000 | 8.000 | 8.000 | ||
21 009 08 11_1211 | Uitgaven voor promotie, publicatie en verspreiding in verband met human resources | 10.000 | 10.000 | 3.000 | 3.000 | ||
21 009 08 12_1211 | Uitgaven voor de transitie | 45.000 | 45.000 | 15.000 | 15.000 | ||
21 009 11 01_7422 | Vermogensuitgaven | 184.000 | 184.000 | 61.000 | 61.000 | ||
21 009 11 02_7422 | Aankoop van informatica- en kantoormateriaal | 335.000 | 335.000 | 112.000 | 112.000 | ||
21 009 11 03_7422 | Vermogensuitgaven van de IDPB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 009 55 01_3300 | Annulering vastgestelde rechten | 255.000 | 255.000 | 85.000 | 85.000 | ||
21 009 66 01_1111 | Kosten verbonden aan het personeel | 1.647.000 | 1.647.000 | 560.000 | 560.000 | ||
21 009 66 02_1120 | Pensioenlasten en -voorzieningen voor het personeel van de voormalige CFC | 1.903.000 | 1.903.000 | 1.903.000 | 1.903.000 | ||
21 009 66 03_1120 | Pensioenlasten en -voorzieningen voor het personeel van de voormalige provincie Brabant | 4.800.000 | 4.800.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | ||
21 009 66 04_1120 | Aandeel in de pensioenen van het personeel van het voormalige FBFISPPH | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | ||
21 009 66 05_1120 | Uitgaven inzake pensioenen van het personeel van de voormalige provincie Brabant dat vóór 1 januari 1995 op rust is gesteld | 315.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 | ||
21 009 66 06_1211 | Uitgaven verbonden aan reiskosten | 35.000 | 35.000 | 12.000 | 12.000 | ||
21 009 66 07_1211 | Beheerskosten personeel | 435.000 | 435.000 | 145.000 | 145.000 | ||
21 009 66 08_1211 | Opleidingskosten personeel | 340.000 | 340.000 | 113.000 | 113.000 | ||
21 009 66 09_1211 | Opdracht van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW) funct. | 102.000 | 102.000 | 34.000 | 34.000 | ||
21 009 66 10_4160 | Toelagen aan de Sociale Dienst | 1.252.000 | 1.252.000 | 417.000 | 417.000 | ||
21 009 66 11_1120 | Pensioenlasten voor het personeel van het voormalige IFPME | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||
21 009 68 01_1211 | Kosten verbonden aan de automatisering van het bestuur | 3.500.000 | 3.500.000 | 1.370.000 | 1.421.000 | ||
21 009 68 02_1211 | Applicatie E-sub en Hygie | 291.000 | 291.000 | 291.000 | 97.000 | ||
21 009 68 03_1211 | Budgettaire en boekhoudkundige applicatie | 400.000 | 400.000 | 133.000 | 133.000 | ||
<td colspan="3" valign="top">Totaal 009 | 57.576.000 | 57.471.000 | 21.759.000 | 21.581.000 | |||
57.776.000 | 57.671.000 | 21.959.000 | 21.781.000 | ||||
22 | <td colspan="6" valign="top">BIJSTAND AAN PERSONEN | ||||||
001 | <td colspan="6" valign="top">Welzijn|||||||
Begrotingsallocatie | Vastleggingen | Vereffeningen | Vastleggingen | Vereffeningen | |||
22 001 08 01_1211 | Prestaties van derden, studiekosten, colloquia, opdrachtkosten (verplaatsingen, verblijven, ...) van leden van het bestuur en personen vreemd aan het bestuur | 25.000 | 25.000 | 8.000 | 8.000 | ||
22 001 08 02_1211 | Promotie, publicatie, verspreiding | 25.000 | 25.000 | 8.000 | 8.000 | ||
22 001 34 01_3300 | Subsidies aan instellingen voor welzijnszorg en voor een geïntegreerd welzijns- en gezondheidsbeleid | 857.000 | 857.000 | 509.000 | 509.000 | ||
22 001 34 02_3300 | Subsidies aan centra voor maatschappelijk werk en centra voor algemeen welzijnswerk | 4.486.000 | 4.483.000 | 2.419.000 | 2.419.000 | ||
22 001 34 03_3300 | Subsidies aan telebewakingsdiensten en kosten voor de aansluiting, plaatsing en huur van een telefoontoestel | 225.000 | 227.000 | 75.000 | 76.000 | ||
22 001 34 04_3300 | Subsidies aan de vzw `Fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de santé de Bruxelles-Capitale' | 57.000 | 57.000 | 34.000 | 34.000 | ||
22 001 34 05_3300 | Subsidies aan opvangtehuizen | 15.922.000 | 15.922.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | ||
22 001 34 06_3300 | Subsidies aan verenigingen die dienst doen als ondersteuningscentra van het welzijns- en gezinsbeleid | 74.000 | 74.000 | 25.000 | 25.000 | ||
22 001 34 07_3300 | Subsidies aan welzijnsnetwerken | 308.000 | 308.000 | 160.000 | 160.000 | ||
22 001 34 08_3300 | Subsidies aan schuldbemiddelingsdiensten | 1.445.000 | 1.445.000 | 769.000 | 769.000 | ||
22 001 34 09_3300 | Subsidies aan de intersectorale coördinatie-instelling | 112.000 | 112.000 | 100.000 | 100.000 | ||
22 001 34 10_3300 | Uitvoering van het Geïntegreerd Welzijns- en Gezondheidsplan | 4.653.000 | 4.653.000 | 0 | 150.000 | ||
22 001 34 11_3300 | Erkenning van de geïntegreerde welzijns- en gezondheidscentra | 1.730.000 | 1.730.000 | 200.000 | 200.000 | ||
22 001 35 01_5210 | Subsidies voor de automatisering inzake welzijn | 129.000 | 129.000 | 43.000 | 43.000 | ||
<td colspan="3" valign="top">Totaal 001 | 30.048.000 | 30.047.000 | 8.850.000 | 9.001.000 | |||
002 | <td colspan="6" valign="top">Cohabitatie van plaatselijke gemeenschappen|||||||
Begrotingsallocatie | Vastleggingen | Vereffeningen | Vastleggingen | Vereffeningen | |||
22 002 08 01_1211 | Uitgaven van allerlei aard inzake sociale samenhang | 35.000 | 35.000 | 12.000 | 12.000 | ||
22 002 08 02_1211 | Uitgaven van allerlei aard voor de opvang van nieuwkomers | 64.000 | 64.000 | 21.000 | 21.000 | ||
22 002 15 01_3300 | Subsidies aan het Gewestelijk Ondersteuningscentrum | 306.000 | 306.000 | 158.000 | 158.000 | ||
22 002 15 02_3300 | Subsidies voor gewestelijke contracten voor sociale samenhang | 0 | 203.000 | 0 | 0 | ||
22 002 15 03_3300 | Subsidie voor het gewestelijk centrum voor de bevordering van de school- en burgerschapsbegeleiding (CREDASC) | 89.000 | 88.000 | 46.000 | 46.000 | ||
22 002 27 01_3300 | Subsidies voor gemeentelijke contracten voor sociale samenhang | 0 | 869.000 | 0 | 0 | ||
22 002 27 02_3300 | Subsidies voor het `egaliseren' van gemeentelijke contracten voor sociale samenhang | 0 | 77.000 | 0 | 0 | ||
22 002 27 03_4321 | Financiering van de aansporing - Lokaal | 1.606.000 | 1.567.000 | 1.282.000 | 1.282.000 | ||
22 002 27 04_4321 | Subsidies voor de financiering van de werkingskosten van de taalcursussen van het onderwijs voor sociale promotie van het gesubsidieerde officiële net voor de opvang- en begeleidingsvoorzieningen voor nieuwkomers | 4.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | ||
22 002 28 01_6321 | Decreet sociale samenhang - Steun voor investeringen en infrastructuur | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | ||
22 002 34 01_3300 | Uitgaven van allerlei aard met betrekking tot de toepassing van het non-profitakkoord in de sector van de sociale samenhang | 888.000 | 855.000 | 296.000 | 285.000 | ||
22 002 34 02_3300 | Subsidies voor het gewestelijk centrum voor de bevordering van de alfabetisering en Frans taalonderricht voor volwassenen | 1.082.000 | 1.077.000 | 557.000 | 557.000 | ||
22 002 34 03_3300 | Financiering van de aansporing - Algemeen | 511.000 | 523.000 | 409.000 | 419.000 | ||
22 002 34 04_3300 | Subsidies aan verenigingen voor projecten die de sociale samenhang versterken, de inclusie van groepen bevorderen en de interculturaliteit ondersteunen | 1.102.000 | 1.189.000 | 367.000 | 396.000 | ||
22 002 34 05_3300 | Subsidies aan de vzw `Centre Bruxellois d'Action Interculturelle' | 200.000 | 200.000 | 67.000 | 67.000 | ||
22 002 34 06_3300 | Subsidies voor opvang- en begeleidingsvoorzieningen voor nieuwkomers | 3.800.000 | 4.391.000 | 1.922.000 | 1.922.000 | ||
22 002 34 07_3300 | Subsidies voor het versterken van het beleid voor opvang en begeleiding van nieuwkomers | 100.000 | 100.000 | 33.000 | 33.000 | ||
22 002 34 08_3300 | Decreet sociale samenhang: financiering van de lokale coördinaties | 112.000 | 112.000 | 58.000 | 58.000 | ||
22 002 34 09_3300 | Decreet sociale samenhang: subsidies voor innovatie | 530.000 | 530.000 | 0 | 0 | ||
22 002 34 10_3300 | Subsidies voor de implementatie van de Samenlevingsdienst | 240.000 | 240.000 | 80.000 | 80.000 | ||
22 002 34 11_3300 | Ondersteuning van de opleiding van vrijwilligers | 25.000 | 25.000 | 8.000 | 8.000 | ||
22 002 34 12_3300 | Sociale samenhang erkenningen - Lokaal en gewestelijk | 14.985.000 | 13.491.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | ||
22 002 34 13_3300 | Subsidies voor de cofinanciering van Europese projecten gefinancierd door het Fonds voor Asiel en Migratie (AMIF) | 228.000 | 228.000 | 183.000 | 183.000 | ||
22 002 35 01_5210 | Subsidies voor infrastructuur op het vlak van sociale samenhang en voor het associatieve IFMB | 102.000 | 102.000 | 34.000 | 34.000 | ||
22 002 42 01_4524 | Subsidies voor de financiering van taalcursussen in het kader van het door de Franse Gemeenschap erkende of gesubsidieerde onderwijs voor sociale promotie voor de opvang- en begeleidingsvoorzieningen voor nieuwkomers | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | ||
<td colspan="3" valign="top">Totaal 002 | 26.809.000 | 27.076.000 | 13.034.000 | 13.062.000 | |||
004 | <td colspan="6" valign="top">Gezin|||||||
Begrotingsallocatie | Vastleggingen | Vereffeningen | Vastleggingen | Vereffeningen | |||
22 004 34 01_3300 | Subsidies aan thuishulpdiensten | 38.802.000 | 38.779.000 | 18.612.000 | 18.612.000 | ||
22 004 34 02_3300 | Subsidies aan centra voor gezinsplanning | 9.916.000 | 9.931.000 | 6.015.000 | 6.015.000 | ||
22 004 34 03_3300 | Subsidies aan dagopvangdiensten voor bejaarden (private sector) | 497.000 | 497.000 | 166.000 | 166.000 | ||
22 004 34 04_3300 | Opleidingscentra voor gezinshulp | 230.000 | 229.000 | 98.000 | 98.000 | ||
22 004 34 05_3300 | Subsidies aan instellingen voor bijstand inzake het gezins- en bejaardenbeleid | 262.000 | 262.000 | 169.000 | 169.000 | ||
22 004 34 06_3300 | Subsidies aan diensten voor bijstand aan mishandelde bejaarden | 135.000 | 135.000 | 45.000 | 45.000 | ||
22 004 34 07_3300 | Subsidies voor de uitvoering van de `éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS)' | 1.000.000 | 1.000.000 | 34.000 | 34.000 | ||
22 004 34 08_3300 | Subsidies aan de hulplijn voor partnergeweld | 95.000 | 95.000 | 112.000 | 112.000 | ||
22 004 34 09_3300 | Subsidies aan instellingen die strijden tegen geweld tegen vrouwen | 201.000 | 201.000 | 111.000 | 111.000 | ||
<td colspan="3" valign="top">Totaal 004 | 51.138.000 | 51.129.000 | 25.362.000 | 25.362.000 | |||
006 | <td colspan="6" valign="top">Steun aan het kinderopvangbeleid|||||||
Begrotingsallocatie | Vastleggingen | Vereffeningen | Vastleggingen | Vereffeningen | |||
22 006 08 01_1211 | Prestaties van derden, studiekosten, colloquia, opdrachtkosten (verplaatsingen, verblijven, ...) van leden van het bestuur en personen vreemd aan het bestuur | 70.000 | 70.000 | 23.000 | 23.000 | ||
22 006 08 02_1211 | Uitgaven voor organisatie, promotie, verspreiding, publicatie | 21.000 | 21.000 | 7.000 | 7.000 | ||
22 006 34 01_3300 | Subsidies aan verenigingen actief in het domein van het kind | 232.000 | 232.000 | 77.000 | 77.000 | ||
22 006 34 02_3300 | Werkingssubsidie aan de vzw `FRAJE' | 168.000 | 168.000 | 148.000 | 148.000 | ||
<td colspan="3" valign="top">Totaal 006 | 491.000 | 491.000 | 255.000 | 255.000 | |||
108.486.000 | 108.743.000 | 47.501.000 | 47.680.000 | ||||
23 | <td colspan="6" valign="top">GEZONDHEID | ||||||
001 | <td colspan="6" valign="top">Ondersteuning van het algemeen beleid|||||||
Begrotingsallocatie | Vastleggingen | Vereffeningen | Vastleggingen | Vereffeningen | |||
23 001 08 01_1211 | Prestaties van derden, studiekosten, colloquia, kosten van het bestuur en personen vreemd aan het bestuur | 55.000 | 55.000 | 18.000 | 18.000 | ||
23 001 08 02_1211 | Promotie, publicatie, verspreiding | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | ||
23 001 34 01_3300 | Subsidies voor terugkerende innovatieve projecten of de uitbreiding van projecten op het vlak van gezondheid | 40.000 | 40.000 | 32.000 | 32.000 | ||
23 001 34 02_3300 | Subsidies voor terugkerende innovatieve projecten of de uitbreiding van projecten op het vlak van geestelijke gezondheid | 1.619.000 | 1.619.000 | 540.000 | 540.000 | ||
23 001 34 03_3300 | Subsidies aan de vzw `Fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de santé de Bruxelles-Capitale' | 106.000 | 106.000 | 72.000 | 72.000 | ||
23 001 34 04_3300 | Subsidies voor initiatieven inzake gezondheid en ondersteuning van een geïntegreerd welzijns- en gezondheidsbeleid | 750.000 | 750.000 | 279.000 | 279.000 | ||
23 001 34 05_3300 | Subsidies aan structuren die voorheen door het RIZIV werden gesubsidieerd (6e hervorming) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 001 42 01_4140 | Samenwerkingsakkoorden | 132.000 | 132.000 | 66.000 | 66.000 | ||
<td colspan="3" valign="top">Totaal 001 | 2.707.000 | 2.707.000 | 1.009.000 | 1.009.000 | |||
002 | <td colspan="6" valign="top">Ambulante diensten|||||||
Begrotingsallocatie | Vastleggingen | Vereffeningen | Vastleggingen | Vereffeningen | |||
23 002 34 01_3300 | Subsidies aan diensten voor geestelijke gezondheidszorg | 20.694.000 | 20.666.000 | 11.998.000 | 11.998.000 | ||
23 002 34 02_3300 | Subsidies aan teleonthaalcentra | 1.077.000 | 1.074.000 | 1.174.000 | 1.174.000 | ||
23 002 34 03_3300 | Subsidies aan verenigingen die actief zijn in de palliatieve en continue zorg | 1.284.000 | 1.284.000 | 675.000 | 675.000 | ||
23 002 34 04_3300 | Subsidies aan centra die instaan voor de coördinatie van de zorgverstrekking en de diensten aan huis | 1.911.000 | 1.934.000 | 1.226.000 | 1.226.000 | ||
23 002 34 05_3300 | Subsidies aan verenigingen voor geïntegreerde gezondheidszorg (wijkgezondheidscentra) | 5.882.000 | 5.982.000 | 3.584.000 | 3.584.000 | ||
23 002 34 06_3300 | Subsidies aan diensten actief op het vlak van verslavingen | 7.960.000 | 7.940.000 | 4.620.000 | 4.620.000 | ||
23 002 34 07_3300 | Subsidies aan diensten voor gezondheidsbevordering en -ontwikkeling | 631.000 | 631.000 | 322.000 | 322.000 | ||
23 002 34 08_3300 | Subsidies aan netwerken en partnerschappen van actoren in de gezondheidszorg | 829.000 | 827.000 | 354.000 | 354.000 | ||
23 002 34 09_3300 | Uitvoering van het non-profitakkoord 2021-2024 voor de sector van de wijkgezondheidscentra | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 002 35 01_5210 | Subsidies voor de automatisering inzake gezondheid | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | ||
<td colspan="3" valign="top">Totaal 002 | 40.343.000 | 40.413.000 | 23.953.000 | 23.953.000 | |||
003 | <td colspan="6" valign="top">Gezondheidsbevordering, overgedragen materies van de Franse Gemeenschap|||||||
Begrotingsallocatie | Vastleggingen | Vereffeningen | Vastleggingen | Vereffeningen | |||
23 003 34 01_3300 | Uitvoering van het Geïntegreerd Welzijns- en Gezondheidsplan - onderdeel `Gezondheidsbevordering' | 451.000 | 473.000 | 150.000 | 158.000 | ||
23 003 34 02_3300 | Begeleidings- en ondersteuningsdiensten | 1.836.000 | 1.820.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | ||
23 003 34 03_3300 | Actoren inzake gezondheidsbevordering | 4.042.000 | 4.036.000 | 3.494.000 | 3.494.000 | ||
23 003 34 04_3300 | Netwerken voor gezondheidsbevordering | 192.000 | 192.000 | 166.000 | 166.000 | ||
23 003 34 05_3300 | Programma's voor preventieve gezondheidszorg | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | ||
23 003 34 06_3300 | Fédération bruxelloise de la Promotion de la Santé | 83.000 | 70.000 | 72.000 | 72.000 | ||
<td colspan="3" valign="top">Totaal 003 | 6.804.000 | 6.791.000 | 5.482.000 | 5.490.000 | |||
49.854.000 | 49.911.000 | 30.444.000 | 30.452.000 | ||||
24 | <td colspan="6" valign="top">TOERISME | ||||||
009 | <td colspan="6" valign="top">Bestaansmiddelen|||||||
Begrotingsallocatie | Vastleggingen | Vereffeningen | Vastleggingen | Vereffeningen | |||
24 009 08 01_1211 | Prestaties van derden, opdrachtkosten (verplaatsingen, verblijven, ...) van leden van het bestuur en personen vreemd aan het bestuur | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | ||
24 009 08 02_1211 | Promotie, publicatie, verspreiding | 40.000 | 40.000 | 13.000 | 13.000 | ||
24 009 08 03_1211 | Werkingskosten jeugdherbergen | 104.000 | 104.000 | 35.000 | 35.000 | ||
24 009 35 01_5210 | Investeringssubsidies voor sociaal toerisme (private sector) | 720.000 | 720.000 | 240.000 | 240.000 | ||
<td colspan="3" valign="top">Totaal 009 | 865.000 | 865.000 | 288.000 | 288.000 | |||
865.000 | 865.000 | 288.000 | 288.000 | ||||
25 | <td colspan="6" valign="top">SCHOOLVERVOER | ||||||
009 | <td colspan="6" valign="top">Bestaansmiddelen|||||||
Begrotingsallocatie | Vastleggingen | Vereffeningen | Vastleggingen | Vereffeningen | |||
25 009 07 01_1111 | Bezoldiging van het begeleidingspersoneel | 4.926.000 | 4.926.000 | 1.675.000 | 1.675.000 | ||
25 009 07 02_1111 | Bezoldiging van de toezichthouders | 107.000 | 107.000 | 36.000 | 36.000 | ||
25 009 07 03_1211 | Kosten verbonden aan het begeleidingspersoneel | 432.000 | 432.000 | 144.000 | 144.000 | ||
25 009 08 01_1211 | Uitgaven van allerlei aard m.b.t. het schoolvervoer | 220.000 | 220.000 | 73.000 | 73.000 | ||
25 009 08 02_1211 | Gewone huurkosten bussen | 315.000 | 315.000 | 147.000 | 147.000 | ||
25 009 08 03_1211 | Vervoerskosten | 10.035.000 | 10.035.000 | 3.611.000 | 3.611.000 | ||
25 009 11 01_7422 | Aankoop van voertuigen voor de toezichthouders | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 009 11 02_7422 | Aankoop duurzame goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 009 38 01_3200 | Uitzonderlijke vergoeding voor busbedrijven | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
<td colspan="3" valign="top">Totaal 009 | 16.035.000 | 16.035.000 | 5.686.000 | 5.686.000 | |||
16.035.000 | 16.035.000 | 5.686.000 | 5.686.000 | ||||
26 | <td colspan="6" valign="top">BEROEPSOPLEIDING | ||||||
001 | <td colspan="6" valign="top">Algemene ondersteuning van het beleid inzake beroepsopleiding|||||||
Begrotingsallocatie | Vastleggingen | Vereffeningen | Vastleggingen | Vereffeningen | |||
26 001 08 01_1211 | Prestaties van derden, opdrachtkosten (verplaatsingen, verblijven, ...) van leden van het bestuur en personen vreemd aan het bestuur | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | ||
26 001 08 02_1211 | Promotie, publicatie, verspreiding | 25.000 | 25.000 | 8.000 | 8.000 | ||
26 001 08 03_4524 | Cofinanciering van het communicatieplan in het kader van het Operationeel programma ESF 2021-2028 | 50.000 | 50.000 | 17.000 | 17.000 | ||
26 001 08 04_1211 | Opleidingsinitiatieven voor werknemers buiten het IBFFP, met name de vergoedingen voor sociale promotie | 4.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | ||
26 001 34 01_3300 | Vernieuwende bevorderingsprojecten en maatregelen voor pedagogische begeleiding | 1.112.000 | 1.112.000 | 371.000 | 371.000 | ||
26 001 34 02_3300 | Bevordering van activiteiten en ondersteuning, in overleg met het IBFFP en het ESF-agentschap, van acties voor beroepsinschakeling | 30.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | ||
26 001 34 03_3300 | SPI-decreet: erkende OSPI's - financiering van het basisteam | 8.309.000 | 8.309.000 | 4.224.000 | 4.224.000 | ||
26 001 34 04_3300 | Subsidies aan erkende liefhebbersverenigingen in de landbouwsector en ondersteuning van initiatieven voor innovatie en ontwikkeling in de stadslandbouw | 25.000 | 25.000 | 8.000 | 8.000 | ||
26 001 34 06_3300 | Subsidies voor initiatieven inzake verspreiding en informatie verbonden aan activiteiten voor socioprofessionele inschakeling | 31.000 | 31.000 | 10.000 | 10.000 | ||
26 001 34 07_3300 | Subsidies aan de FEBISP | 103.000 | 103.000 | 34.000 | 34.000 | ||
26 001 34 08_3300 | Subsidies voor de financiering van de permanente opleiding van het personeel van erkende instellingen | 290.000 | 232.000 | 97.000 | 77.000 | ||
26 001 34 09_3300 | Financiering van de compenserende aanwerving binnen de sector van de beroepsinschakeling | 2.176.000 | 2.067.000 | 725.000 | 689.000 | ||
26 001 34 10_3300 | Beheerskosten verbonden aan de compenserende aanwerving binnen de sector van de socioprofessionele inschakeling | 44.000 | 44.000 | 15.000 | 15.000 | ||
26 001 34 11_3300 | Financiering van de intercentra-vakbondsafvaardiging in de sector van de socioprofessionele inschakeling | 7.000 | 7.000 | 2.000 | 2.000 | ||
26 001 34 12_3300 | Subsidies aan Skills Belgium | 70.000 | 70.000 | 23.000 | 23.000 | ||
26 001 34 13_4140 | Certificeringen inzake validering van competenties | 800.000 | 800.000 | 267.000 | 267.000 | ||
26 001 34 14_3300 | Bestendiging van de projecten die voortkomen uit het Brussels Jongerengarantieplan - structurele ondersteuning van de opleiding van jongeren | 346.000 | 214.000 | 115.000 | 71.000 | ||
26 001 42 01_4550 | Financiële bijdrage van de FGC aan de financiering van het ESF-agentschap | 155.000 | 155.000 | 55.000 | 55.000 | ||
26 001 42 02_4550 | Bijdrage van de FGC aan de financiering van het `Agence francophone pour l'éducation et la formation tout le long de la vie' | 24.000 | 24.000 | 12.000 | 12.000 | ||
26 001 42 03_4550 | Bijdrage van de FGC aan de `Service francophone des métiers et des qualifications' | 73.000 | 73.000 | 37.000 | 37.000 | ||
<td colspan="3" valign="top">Totaal 001 | 13.679.000 | 13.380.000 | 6.033.000 | 5.933.000 | |||
002 | <td colspan="6" valign="top">Middenstand|||||||
Begrotingsallocatie | Vastleggingen | Vereffeningen | Vastleggingen | Vereffeningen | |||
26 002 08 01_1211 | Werkingskosten van de dienst Opleiding kmo's (Stallestraat), prestaties van derden, opdrachtkosten (verplaatsingen, verblijven, ...) van leden van het bestuur en personen vreemd aan het bestuur | 151.000 | 151.000 | 50.000 | 50.000 | ||
26 002 08 02_1211 | Promotie en andere prestaties en werken van derden, prestaties van derden, opdrachtkosten (verplaatsingen, verblijven, ...) van leden van het bestuur en personen vreemd aan het bestuur | 65.000 | 65.000 | 22.000 | 22.000 | ||
26 002 08 03_1211 | Uitgaven in het kader van mobiliteitsprojecten, met inbegrip van eventuele terugbetalingen als gevolg van het niet-gebruik van de betrokken begrotingsmiddelen | 17.000 | 17.000 | 6.000 | 6.000 | ||
26 002 11 01_7422 | Voorzieningen | 70.000 | 70.000 | 23.000 | 23.000 | ||
26 002 34 01_3300 | Subsidies voor opleiding van zelfstandigen en de middenstand | 437.000 | 437.000 | 146.000 | 146.000 | ||
26 002 34 02_3300 | Andere kosten voor pedagogische projecten van het centrum, met inbegrip van Europese projecten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 002 34 03_3300 | Subsidies aan de vzw `Espace Formation PME' | 12.617.000 | 12.617.000 | 6.414.000 | 6.414.000 | ||
26 002 34 04_3300 | Subsidie aan FORMAFORM, `Centre multi-partenarial de développement des compétences des professionnels de l'orientation, de la formation, de l'insertion socioprofessionnelle et de la validation des compétences' | 548.000 | 548.000 | 279.000 | 279.000 | ||
26 002 42 01_4140 | Subsidies aan het OFFA | 156.000 | 156.000 | 80.000 | 80.000 | ||
26 002 42 02_4140 | Werkingssubsidies aan het `Consortium de validation des compétences' | 17.000 | 17.000 | 6.000 | 6.000 | ||
<td colspan="3" valign="top">Totaal 002 | 14.078.000 | 14.078.000 | 7.026.000 | 7.026.000 | |||
003 | <td colspan="6" valign="top">Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle|||||||
Begrotingsallocatie | Vastleggingen | Vereffeningen | Vastleggingen | Vereffeningen | |||
26 003 42 01_4140 | Subsidies aan het Instituut voor zijn werking en opleidingsinitiatieven georganiseerd in het kader van het paritair beheer (met inbegrip van de onderaanneming met derden en de samenwerking met de beroepssectoren) | 56.049.000 | 56.049.000 | 37.989.000 | 37.989.000 | ||
26 003 42 02_4140 | Subsidies toegekend aan het Instituut voor opleidingsinitiatieven georganiseerd in het kader van partnerschappen met openbare of private actoren | 2.420.000 | 2.420.000 | 1.641.000 | 1.641.000 | ||
26 003 42 03_4140 | Subsidies aan het Instituut voor opleidingsinitiatieven in het kader van de New Deal | 2.693.000 | 2.693.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | ||
<td colspan="3" valign="top">Totaal 003 | 61.162.000 | 61.162.000 | 41.456.000 | 41.456.000 | |||
88.919.000 | 88.620.000 | 54.515.000 | 54.415.000 | ||||
27 | <td colspan="6" valign="top">SCHULDEN | ||||||
001 | <td colspan="6" valign="top">Schoolgebouwen|||||||
Begrotingsallocatie | Vastleggingen | Vereffeningen | Vastleggingen | Vereffeningen | |||
27 001 08 01_1211 | Werkingskosten | 119.000 | 119.000 | 40.000 | 40.000 | ||
27 001 19 01_2110 | Toelage aan de SPABSB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
<td colspan="3" valign="top">Totaal 001 | 119.000 | 119.000 | 40.000 | 40.000 | |||
002 | <td colspan="6" valign="top">Financiële lasten|||||||
Begrotingsallocatie | Vastleggingen | Vereffeningen | Vastleggingen | Vereffeningen | |||
27 002 08 01_2160 | Intresten - financiële lasten | 30.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | ||
<td colspan="3" valign="top">Totaal 002 | 30.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | |||
007 | <td colspan="6" valign="top">Schulden gebouwen Paleizenstraat|||||||
Begrotingsallocatie | Vastleggingen | Vereffeningen | Vastleggingen | Vereffeningen | |||
27 007 13 01_2110 | Schulden gebouwen Paleizenstraat 42 (intresten) | 256.000 | 256.000 | 85.000 | 85.000 | ||
27 007 14 01_9110 | Schulden gebouwen Paleizenstraat 42 (aflossingen) | 1.442.000 | 1.442.000 | 481.000 | 481.000 | ||
<td colspan="3" valign="top">Totaal 007 | 1.698.000 | 1.698.000 | 566.000 | 566.000 | |||
1.847.000 | 1.847.000 | 616.000 | 616.000 | ||||
28 | <td colspan="6" valign="top">PRIVATE SPORTINFRASTRUCTUUR | ||||||
009 | <td colspan="6" valign="top">Bestaansmiddelen|||||||
Begrotingsallocatie | Vastleggingen | Vereffeningen | Vastleggingen | Vereffeningen | |||
28 009 35 01_5210 | Investeringen inzake private sportinfrastructuur (koninklijk besluit van 1 april 1977) | 268.000 | 268.000 | 89.000 | 89.000 | ||
<td colspan="3" valign="top">Totaal 009 | 268.000 | 268.000 | 89.000 | 89.000 | |||
268.000 | 268.000 | 89.000 | 89.000 | ||||
29 | <td colspan="6" valign="top">ONDERWIJS | ||||||
002 | <td colspan="6" valign="top">Sportcomplex en sporthal|||||||
Begrotingsallocatie | Vastleggingen | Vereffeningen | Vastleggingen | Vereffeningen | |||
29 002 07 01_1111 | Bezoldiging van het personeel van het sportcomplex | 1.293.000 | 1.293.000 | 440.000 | 440.000 | ||
29 002 08 01_1211 | Werkingsuitgaven | 435.000 | 435.000 | 145.000 | 145.000 | ||
29 002 08 02_1250 | Onroerende voorheffing Sportcomplex | 40.000 | 40.000 | 13.000 | 13.000 | ||
29 002 11 01_7422 | Sportcomplex Anderlecht - Aankoop materiaal | 70.000 | 70.000 | 23.000 | 23.000 | ||
<td colspan="3" valign="top">Totaal 002 | 1.838.000 | 1.838.000 | 621.000 | 621.000 | |||
003 | <td colspan="6" valign="top">Onderwijs|||||||
Begrotingsallocatie | Vastleggingen | Vereffeningen | Vastleggingen | Vereffeningen | |||
29 003 07 01_1111 | Bezoldiging van het onderwijzend personeel, uitgezonderd hogeschool | 6.483.000 | 6.483.000 | 2.204.000 | 2.204.000 | ||
29 003 07 03_1111 | Bezoldiging van de animatoren en coördinatoren van buitenschoolse activiteiten | 22.000 | 22.000 | 7.000 | 7.000 | ||
29 003 07 04_1111 | Bezoldiging van het niet-onderwijzend personeel, uitgezonderd hogeschool | 18.607.000 | 18.607.000 | 6.326.000 | 6.326.000 | ||
29 003 07 05_1111 | Bezoldiging van het niet-onderwijzend personeel van de hogeschool | 2.142.000 | 2.142.000 | 728.000 | 728.000 | ||
29 003 08 01_1211 | Uitgaven van allerlei aard in verband met de valorisatie van het onderwijs | 150.000 | 150.000 | 50.000 | 50.000 | ||
29 003 08 02_1211 | Kosten i.v.m. internationale opdrachten | 20.000 | 20.000 | 7.000 | 7.000 | ||
29 003 08 03_1211 | Werkingsuitgaven van scholen van de FGC, uitgezonderd hogeschool | 13.945.000 | 13.945.000 | 4.648.000 | 4.648.000 | ||
29 003 08 04_1211 | Honoraria, studiekosten en documentatie inzake onderwijs | 200.000 | 200.000 | 67.000 | 67.000 | ||
29 003 08 05_1211 | Onderhoudskosten schoolgebouwen en gelijkgestelde | 2.693.000 | 1.473.000 | 898.000 | 491.000 | ||
29 003 08 06_1211 | Initiatieven voor en ondersteuning van kansarme leerlingen | 120.000 | 120.000 | 40.000 | 40.000 | ||
29 003 08 07_1211 | IT-werkingsuitgaven | 600.000 | 600.000 | 200.000 | 200.000 | ||
29 003 08 08_1211 | Werkingsuitgaven - Huurcontracten | 105.000 | 105.000 | 35.000 | 35.000 | ||
29 003 11 01_7422 | Aankoop van roerende goederen voor de instellingen van de FGC, uitgezonderd hogeschool | 1.472.000 | 2.222.000 | 491.000 | 741.000 | ||
29 003 11 02_7422 | Aankoop van duurzame roerende goederen voor de hogeschool | 201.000 | 201.000 | 67.000 | 67.000 | ||
29 003 11 03_7422 | Aankoop van duurzame roerende goederen voor buitenschoolse activiteiten | 10.000 | 10.000 | 3.000 | 3.000 | ||
29 003 11 04_7422 | Vermogensuitgaven schoolgebouwen en gelijkgestelde | 60.000 | 60.000 | 20.000 | 20.000 | ||
29 003 11 05_7422 | Aankoop van duurzame informaticamiddelen voor de instellingen van de FGC, uitgezonderd hogeschool | 900.000 | 900.000 | 300.000 | 300.000 | ||
29 003 11 06_1211 | Leasecontract onderwijs | 13.000 | 13.000 | 4.000 | 4.000 | ||
29 003 34 01_3300 | Transversale initiatieven op de CERIA-site | 100.000 | 100.000 | 33.000 | 33.000 | ||
29 003 34 02_3300 | Subsidies voor initiatieven in verband met het onderwijs | 300.000 | 300.000 | 100.000 | 100.000 | ||
29 003 42 01_4150 | Werkingssubsidies aan de hogeschool Lucia de Brouckère | 691.000 | 691.000 | 230.000 | 230.000 | ||
29 003 42 02_4160 | Subsidies aan de vzw `Centre de Validation des Compétences du CERIA' | 15.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | ||
29 003 42 03_4160 | Werkingssubsidies aan het `Centre de technologies avancées' van de vzw CERIA | 30.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | ||
29 003 66 01_1111 | Kosten verbonden aan het personeel | 550.000 | 550.000 | 187.000 | 187.000 | ||
29 003 66 02_1120 | Aandeel in de pensioenen van het gesubsidieerd onderwijzend personeel van de voormalige provincie Brabant | 839.000 | 839.000 | 280.000 | 280.000 | ||
29 003 66 03_1212 | Beheerskosten personeel | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | ||
29 003 66 04_1111 | Kosten verbonden aan het onderwijzend personeel | 510.000 | 510.000 | 173.000 | 173.000 | ||
<td colspan="3" valign="top">Totaal 003 | 50.781.000 | 50.311.000 | 17.114.000 | 16.957.000 | |||
52.619.000 | 52.149.000 | 17.735.000 | 17.578.000 | ||||
30 | <td colspan="6" valign="top">INTERNATIONALE BETREKKINGEN (OVERGEDRAGEN MATERIES) EN ALGEMEEN BELEID | ||||||
001 | <td colspan="6" valign="top">Algemeen beleid|||||||
Begrotingsallocatie | Vastleggingen | Vereffeningen | Vastleggingen | Vereffeningen | |||
30 001 08 01_1211 | Boordtabellen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 001 08 02_1211 | Promotie, publicatie en verspreiding | 20.000 | 20.000 | 7.000 | 7.000 | ||
30 001 08 03_1211 | Promotie, publicatie, studie in het kader van het gelijkekansenbeleid | 20.000 | 20.000 | 7.000 | 7.000 | ||
30 001 08 05_1211 | Verplaatsing naar het buitenland voor opdrachten i.v.m. het algemeen beleid | 15.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | ||
30 001 34 01_3300 | Subsidies voor algemeen beleid en sociaal-ecologische transitie | 500.000 | 500.000 | 167.000 | 167.000 | ||
30 001 34 02_3300 | Subsidies ter ondersteuning van het gelijkekansenbeleid | 100.000 | 100.000 | 33.000 | 33.000 | ||
30 001 34 03_3300 | Financiële bijdragen aan overheidsinstanties bevoegd voor de bevordering van gelijkheid | 90.000 | 90.000 | 30.000 | 30.000 | ||
30 001 34 04_3300 | Non-profitakkoord beheer compenserende aanwerving (BEC, Réduire et Compenser) | 90.000 | 90.000 | 30.000 | 30.000 | ||
30 001 34 05_3300 | Non-profitakkoord GECO | 1.000.000 | 1.000.000 | 333.000 | 333.000 | ||
30 001 34 06_3300 | Non-profitakkoord compenserende aanwerving | 7.050.000 | 7.050.000 | 2.350.000 | 2.350.000 | ||
30 001 34 07_3300 | Non-profitakkoord onderdeel Welzijn | 536.000 | 536.000 | 179.000 | 179.000 | ||
30 001 34 08_3300 | Non-profitakkoord vakbondspremies | 230.000 | 230.000 | 77.000 | 77.000 | ||
30 001 34 09_3300 | Innovatieve projecten | 50.000 | 50.000 | 17.000 | 17.000 | ||
30 001 34 10_3300 | Voorziening non-profitakkoord | 3.620.000 | 3.620.000 | 1.207.000 | 1.207.000 | ||
30 001 34 11_3300 | Subsidie aan de vzw `IFIC' | 150.000 | 150.000 | 50.000 | 50.000 | ||
30 001 34 15_3300 | Voorziening non-profitakkoord | 17.149.000 | 17.250.000 | 5.716.000 | 5.750.000 | ||
30 001 34 23_0101 | Voorziening index en risicobeheer | 4.169.000 | 4.169.000 | 0 | 0 | ||
30 001 34 24_3300 | Subsidie aan het overlegplatform `NM', opgezet bij Brupartners | 155.000 | 155.000 | 52.000 | 52.000 | ||
30 001 34 25_3300 | Handistreamingprojecten | 25.000 | 25.000 | 8.000 | 8.000 | ||
30 001 34 26_3300 | Voorziening energie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 001 34 27_3300 | Uitzonderlijke steun voor erkende ION's in het kader van het ESF+-programma | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 001 34 28_3300 | Non-profitakkoord Mobiliteit | 2.960.000 | 2.960.000 | 987.000 | 987.000 | ||
30 001 34 29_3300 | Non-profitakkoord Digitalisering | 150.000 | 150.000 | 50.000 | 50.000 | ||
30 001 34 30_3300 | Non-profitakkoord Mutualisering | 1.800.000 | 1.800.000 | 600.000 | 600.000 | ||
30 001 34 31_3300 | Non-profitakkoord Communicatie | 50.000 | 50.000 | 17.000 | 17.000 | ||
30 001 42 01_4140 | Bijdrage aan de werking van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind | 25.000 | 25.000 | 8.000 | 8.000 | ||
30 001 42 02_4550 | Expertencomité ESF 2021-2027 | 144.000 | 144.000 | 48.000 | 48.000 | ||
<td colspan="3" valign="top">Totaal 001 | 40.098.000 | 40.199.000 | 11.978.000 | 12.012.000 | |||
009 | <td colspan="6" valign="top">Bestaansmiddelen|||||||
Begrotingsallocatie | Vastleggingen | Vereffeningen | Vastleggingen | Vereffeningen | |||
30 009 05 01_1211 | Kosten voor opdrachten en ontvangst van college- en kabinetsleden | 35.000 | 35.000 | 12.000 | 12.000 | ||
30 009 08 01_1211 | Kosten verbonden aan het gebouw in Parijs | 40.000 | 40.000 | 13.000 | 13.000 | ||
30 009 08 02_1211 | Prestaties van derden, opdrachten, studiekosten, colloquia | 25.000 | 25.000 | 8.000 | 8.000 | ||
30 009 08 03_1211 | Kosten verbonden aan de activiteiten van de Vertegenwoordiging van de FGC in Parijs | 30.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | ||
30 009 34 01_3300 | Subsidies aan verenigingen | 60.000 | 60.000 | 20.000 | 20.000 | ||
30 009 34 02_3300 | Acties `Francofonie' | 55.000 | 55.000 | 18.000 | 18.000 | ||
30 009 34 03_3300 | Subsidies aan verenigingen voor kosten voor het zenden of ontvangen van experten in het kader van colloquia | 60.000 | 60.000 | 20.000 | 20.000 | ||
30 009 42 01_4550 | Overdracht naar WBI | 252.000 | 252.000 | 84.000 | 84.000 | ||
<td colspan="3" valign="top">Totaal 009 | 557.000 | 557.000 | 185.000 | 185.000 | |||
40.655.000 | 40.756.000 | 12.163.000 | 12.197.000 | ||||
31 | <td colspan="6" valign="top">INFRASTRUCTUUR | ||||||
001 | <td colspan="6" valign="top">Uitgaven initiatieven|||||||
Begrotingsallocatie | Vastleggingen | Vereffeningen | Vastleggingen | Vereffeningen | |||
31 001 28 01_6321 | Uitgaven crèches - Subsidies bestaande plaatsen (openbare sector) | 1.767.000 | 1.400.000 | 589.000 | 467.000 | ||
31 001 28 02_6321 | Standplaatsen voor woonwagenbewoners | 13.000 | 13.000 | 4.000 | 4.000 | ||
31 001 28 03_6321 | Uitgaven crèches - Subsidies nieuwe plaatsen (openbare sector) | 3.100.000 | 4.032.000 | 1.033.000 | 1.344.000 | ||
31 001 35 01_5112 | Uitgaven crèches - Subsidies bestaande plaatsen (private sector) | 876.000 | 1.376.000 | 292.000 | 459.000 | ||
31 001 35 02_5112 | Uitgaven sociale zaken | 476.000 | 476.000 | 159.000 | 159.000 | ||
31 001 35 03_5112 | Uitgaven crèches - Subsidies nieuwe plaatsen (private sector) | 850.000 | 1.300.000 | 283.000 | 433.000 | ||
31 001 35 04_5112 | Uitgaven - Subsidies sociale infrastructuur voor personen met een handicap (private sector) | 7.197.000 | 2.428.000 | 2.399.000 | 809.000 | ||
31 001 35 05_5112 | Uitgaven - Subsidies gezondheidsinfrastructuur | 515.000 | 515.000 | 172.000 | 172.000 | ||
<td colspan="3" valign="top">Totaal 001 | 14.794.000 | 11.540.000 | 4.931.000 | 3.847.000 | |||
002 | <td colspan="6" valign="top">Uitgaven gebouwen|||||||
Begrotingsallocatie | Vastleggingen | Vereffeningen | Vastleggingen | Vereffeningen | |||
31 002 11 01_7200 | Uitgaven - Administratieve gebouwen | 500.000 | 500.000 | 167.000 | 167.000 | ||
31 002 11 03_7200 | Uitgaven - Sociaal toerisme | 130.000 | 130.000 | 43.000 | 43.000 | ||
31 002 11 04_7200 | Uitgaven - Sportcentrum Woluwe | 85.000 | 85.000 | 28.000 | 28.000 | ||
31 002 11 05_7200 | Uitgaven - Sportcomplex Anderlecht | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 002 11 06_7200 | Uitgaven - Onderwijs | 12.650.000 | 29.740.000 | 4.217.000 | 9.913.000 | ||
31 002 11 07_7200 | Uitgaven - Cultuur | 2.093.000 | 2.069.000 | 698.000 | 690.000 | ||
<td colspan="3" valign="top">Totaal 002 | 15.458.000 | 32.524.000 | 5.153.000 | 10.841.000 | |||
003 | <td colspan="6" valign="top">Etoile Polaire|||||||
Begrotingsallocatie | Vastleggingen | Vereffeningen | Vastleggingen | Vereffeningen | |||
31 003 11 01_7200 | Etoile Polaire - Grote herstellingen en inrichting lokalen | 60.000 | 60.000 | 20.000 | 20.000 | ||
<td colspan="3" valign="top">Totaal 003 | 60.000 | 60.000 | 20.000 | 20.000 | |||
30.312.000 | 44.124.000 | 10.104.000 | 14.708.000 | ||||
32 | <td colspan="6" valign="top">PHARE | ||||||
003 | <td colspan="6" valign="top">Etoile Polaire|||||||
Begrotingsallocatie | Vastleggingen | Vereffeningen | Vastleggingen | Vereffeningen | |||
32 003 08 01_1211 | Etoile Polaire - Werkingsuitgaven | 157.000 | 157.000 | 52.000 | 52.000 | ||
32 003 11 01_7422 | Etoile Polaire - Vermogensuitgaven | 50.000 | 50.000 | 17.000 | 17.000 | ||
<td colspan="3" valign="top">Totaal 003 | 207.000 | 207.000 | 69.000 | 69.000 | |||
004 | <td colspan="6" valign="top">Personen met een handicap|||||||
Begrotingsallocatie | Vastleggingen | Vereffeningen | Vastleggingen | Vereffeningen | |||
32 004 08 01_3112 | Financieel beheer van de periodieke subsidies | 536.000 | 536.000 | 536.000 | 536.000 | ||
32 004 08 02_1211 | Uitgaven voor de werking, communicatie, informatie en organisatie van colloquia, beurzen en speciale opleidingen die niet door de CDCP worden gedekt | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | ||
32 004 31 01_3432 | Individuele steun | 600.000 | 1.000.000 | 200.000 | 500.000 | ||
32 004 31 02_3432 | Prioritaire en nominatieve overeenkomsten | 2.352.000 | 2.352.000 | 1.500.000 | 1.040.000 | ||
32 004 34 01_3300 | Subsidies aan begeleidingsdiensten | 10.398.000 | 10.398.000 | 3.698.000 | 3.698.000 | ||
32 004 34 02_3300 | Subsidies aan individuele ondersteuningsdiensten | 350.000 | 350.000 | 130.000 | 130.000 | ||
32 004 34 03_3300 | Subsidies aan diensten voor gezinsopvang | 623.000 | 623.000 | 208.000 | 208.000 | ||
32 004 34 04_3300 | Subsidies aan diensten voor inclusieve vrijetijdsbesteding | 129.000 | 129.000 | 45.000 | 45.000 | ||
32 004 34 05_3300 | Subsidies aan ondersteuningsdiensten voor activiteiten van maatschappelijk nut | 233.000 | 233.000 | 80.000 | 80.000 | ||
32 004 34 06_3300 | Subsidies aan diensten voor participatie via collectieve activiteiten | 284.000 | 284.000 | 117.000 | 117.000 | ||
32 004 34 07_3300 | Subsidies aan ondersteuningsdiensten voor beroepsopleiding | 416.000 | 416.000 | 139.000 | 139.000 | ||
32 004 34 08_3300 | Subsidies aan erkende particuliere projecten | 2.265.000 | 2.265.000 | 755.000 | 755.000 | ||
32 004 34 09_3300 | Ondersteuning van specifieke projecten | 1.801.000 | 1.841.000 | 600.000 | 614.000 | ||
32 004 34 10_3300 | Ondersteuning van innovatieve projecten | 300.000 | 100.000 | 0 | 66.000 | ||
32 004 34 11_3300 | Subsidies aan maatwerkbedrijven | 33.822.000 | 33.822.000 | 11.274.000 | 11.274.000 | ||
32 004 34 12_3300 | Subsidies aan dagopvang- en verblijfsdiensten | 130.654.000 | 131.154.000 | 43.551.000 | 43.718.000 | ||
32 004 34 13_3300 | Subsidies aan diensten in verband met opdrachten van PHARE en transversale projecten | 255.000 | 255.000 | 85.000 | 85.000 | ||
32 004 34 14_0100 | Voorziening voor subsidies voor `grote afhankelijkheid' | 700.000 | 700.000 | 0 | 0 | ||
32 004 34 15_3300 | Subsidies aan diensten op het vlak van grote afhankelijkheid | 0 | 305.000 | 0 | 0 | ||
32 004 35 01_5112 | Subsidies voor investeringskosten aan maatwerkbedrijven | 465.000 | 465.000 | 380.000 | 380.000 | ||
32 004 38 01_3200 | Tewerkstellingssteun in de reguliere sector gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds | 2.680.000 | 3.480.000 | 893.000 | 1.160.000 | ||
32 004 38 02_3200 | Tewerkstellingssteun in de reguliere sector niet gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds | 20.000 | 20.000 | 7.000 | 7.000 | ||
32 004 42 01_4524 | Tussenkomst voor de opvang van jongvolwassenen in het buitengewoon onderwijs | 290.000 | 290.000 | 97.000 | 97.000 | ||
<td colspan="3" valign="top">Totaal 004 | 189.263.000 | 191.108.000 | 64.385.000 | 64.739.000 | |||
189.470.000 | 191.315.000 | 64.454.000 | 64.808.000 | ||||
DECREET | <td colspan="3" valign="top">TOTAAL638.994.000 | 654.192.000 | 266.073.000 | 270.817.000 |
2024 | 2025 | ||||
Uitgaven | Initieel | Aanpassing beheerscomité 29/11/2024 | Beheerscomité 18/10/2024 | Voorlopige 12e beheerscomité 13/12/2024 | Verschil |
811 Lonen en sociale lasten | 54.180.739,63 | 54.113.455,71 | 59.340.290,05 | 36.839.765,06 | - 22.500.524,99 |
8111xxxx Loonlasten | 54.180.739,63 | 54.113.455,71 | 59.340.290,05 | 36.839.765,06 | - 22.500.524,99 |
812 Aankoop niet-duurzame goederen en diensten | 27.424.608,13 | 27.645.495,25 | 29.061.560,92 | 27.683.445,28 | - 1.378.115,63 |
812110xx Grondstoffen en werktuigen | 312.949,00 | 331.800,00 | 332.429,00 | 331.800,00 | - 629,00 |
812111xx Onderhoud en huur materiaal | 1.520.447,67 | 1.505.555,92 | 1.750.548,22 | 1.498.779,92 | - 251.768,30 |
812112x0 Klein onderhoud van gebouwen | 2.193.941,17 | 2.021.545,00 | 2.022.490,00 | 2.021.545,00 | - 945,00 |
812113xx Diverse benodigdheden | 2.576.706,50 | 2.894.792,62 | 2.652.342,79 | 2.894.742,62 | 242.399,83 |
812115xx Verzekeringskosten | 71.530,00 | 82.812,74 | 89.005,00 | 82.812,74 | - 6.192,26 |
812116xx Andere kosten stagiairs | 631.248,50 | 599.016,00 | 626.068,50 | 599.016,00 | - 27.052,50 |
812117xx Partnerschap privésector | 10.174.955,38 | 9.514.967,29 | 10.949.961,66 | 9.514.967,31 | - 1.434.994,34 |
812118xx Andere personeelskosten | 272.915,50 | 353.473,00 | 327.357,46 | 353.473,00 | 26.115,54 |
812119xx Andere benodigdheden | 61.420,00 | 62.700,00 | 61.200,00 | 62.700,00 | 1.500,00 |
812120xx Huur en lasten van gebouwen | 5.005.762,00 | 5.021.601,00 | 5.194.943,00 | 5.021.601,00 | - 173.342,00 |
812210xx Partnerschap openbare sector | 905.935,68 | 1.154.683,50 | 1.000.518,84 | 1.154.683,51 | 154.164,67 |
8121140x Deskundigen | 2.253.809,00 | 2.615.085,47 | 2.568.723,00 | 2.659.861,47 | 91.138,47 |
8121145x Communicatiekosten | 1.442.987,74 | 1.487.462,71 | 1.485.973,45 | 1.487.462,71 | 1.489,26 |
823 Intresten op debet | 15.200,00 | 17.150,00 | 17.150,00 | 17.200,00 | 50,00 |
823000xx Financiële lasten | 15.200,00 | 17.150,00 | 17.150,00 | 17.200,00 | 50,00 |
834 Overdrachten van inkomsten aan gezinnen | 8.635.864,04 | 8.589.798,25 | 8.831.436,79 | 8.589.799,15 | - 241.637,64 |
834310xx Voordelen stagiairs | 8.635.864,04 | 8.589.798,25 | 8.831.436,79 | 8.589.799,15 | - 241.637,64 |
845 Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen | 831.801,50 | 468.142,06 | 476.134,00 | 468.142,06 | - 7.991,94 |
845000xx Directe en indirecte belastingen | 831.801,50 | 468.142,06 | 476.134,00 | 468.142,06 | - 7.991,94 |
871 Terreinen en gebouwen | 11.105,00 | ||||
871320xx Terreinen en gebouwen | 11.105,00 | ||||
872 Constructie gebouwen | 1.788.618,00 | 1.570.953,00 | 1.759.357,18 | 0,00 | - 1.759.357,18 |
872xxxxx Werken gebouwen | 1.788.618,00 | 1.570.953,00 | 1.759.357,18 | 0,00 | - 1.759.357,18 |
874 Aankoop van andere goederen, met inbegrip van immateriële goederen | 944.205,50 | 746.308,86 | 698.660,26 | 0,00 | - 698.660,26 |
874220xx Investeringsgoederen uitgezonderd informatica | 123.667,50 | 152.876,36 | 175.952,76 | 0,00 | - 175.952,76 |
874400xx Software | 5.000,00 | 1.641,00 | 10.000,00 | 0,00 | - 10.000,00 |
874530xx Hardware | 815.538,00 | 591.791,50 | 512.707,50 | 0,00 | - 512.707,50 |
885 Krediettoewijzingen binnen de sector van de overheidsbesturen | 0,00 | - 138.500,00 | 0,00 | - 138.500,00 | - 138.500.00 |
885200xx Socialezekerheidsinstellingen | 0,00 | - 138500 | 0,00 | - 138.500,00 | - 138.500.00 |
Totaal | 93.821.036,80 | 93.023.908,13 | 100.184.589,19 | 73.459.851,56 | - 26.724.737,63 |
2024 | 2025 | ||||
Ontvangsten | Initieel | Aanpassing beheerscomité 29/11/2024 | Beheerscomité 18/10/2024 | Voorlopige 12e beheerscomité 13/12/2024 | Verschil |
916 Verkoop niet-duurzame goederen en diensten | - 1.864.902,98 | - 1.315.499.48 | - 1.528.373.36 | - 1.331.074.89 | - 197.298.47 |
916100xx Betaalde opleidingen & facturering partners | - 1.864.902,98 | - 1.315.499.48 | - 1.528.373.36 | - 1.331.074.89 | - 197.298.47 |
938 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en gezinnen | - 1.642.375,66 | - 2.273.385.00 | - 2.153.960.46 | - 2.316.885.00 | 162.924,54 |
938000xx Diverse terugvorderingen | - 1.171.981,66 | - 1.125.869.00 | - 1.005.345.46 | - 1.169.369.00 | 164.023,54 |
938110xx Huur | - 420.394,00 | - 1.097.516.00 | - 1.098.615.00 | - 1.097.516.00 | - 1.099.00 |
938300xx Terugvordering bij medeverzekeringen | - 50.000,00 | - 50.000.00 | - 50.000.00 | - 50.000.00 | 0,00 |
946 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep | - 61.161.978,00 | - 61.161.978.00 | - 66.261.466.58 | - 41.455.978.00 | - 24.805.488.58 |
946100xx Basisallocaties | - 61.161.978,00 | - 61.161.978.00 | - 66.261.466.58 | - 41.455.978.00 | - 24.805.488.58 |
949 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen | - 15.970.781,63 | - 16.503.518.79 | - 16.374.669.93 | - 14.476.571.81 | - 1.898.098.12 |
949300xx Terugvordering bij ION | - 1.235.321,63 | - 1.211.183.52 | - 1.321.581.86 | - 1.281.397.08 | - 40.184.78 |
949600xx Geco Actiris | - 187.000,00 | - 187.000.00 | - 190.740.00 | - 187.000.00 | - 3.740.00 |
949610xx Subsidies BHG | - 14.083.000,00 | - 14.893.080.27 | - 14.645.600.07 | - 12.795.919.73 | - 1.849.680.34 |
949700xx Terugvordering onroerende voorheffing | - 465.460,00 | - 212.255.00 | - 216.748.00 | - 212.255.00 | - 4.493.00 |
959 Kapitaaloverdrachten van het buitenland | - 13.180.998,53 | - 11.769.526.86 | - 13.866.118.86 | - 13.879.341.86 | 13.223,00 |
959 Kapitaaloverdrachten van het buitenland | - 13.180.998,53 | - 11.769.526.86 | - 13.866.118.86 | - 13.879.341.86 | 13.223,00 |
Totaal | - 93.821.036,80 | - 93.023.908.13 | - 100.184.589.19 | - 73.459.851.56 | - 26.724.737.63 |